《稽核人员岗位职责【优秀3篇】》
稽核岗位的职责 篇1
1、负责实施对总行与信贷、资产业务条线相关的各专业委员会的运作的检查、监督和评价,提出稽核建议;
2、负责实施对总行与信贷、资产业务条线相关的各部门和条线的运作和管理情况的检查。监督和评价,并对稽核发现问题的整改情况进行持续追踪;
3、参与对总行与信贷、资产业务条线相关的高级管理人员进行经济责任审计;
4、实施对总行各部门的内部控制评价,并对与信贷、资产业务条线相关的内部控制的隐患和缺陷提出改进意见;
5、参与其他与信贷、资产业务条线相关的现场检查任务;
6、制定并完善与信贷、资产业务条线相关的稽核方法和程序。
稽核岗位的职责 篇2
1、协助拟定并完善内部稽核、审计制度和流程,起草审计计划方案及具体实施方案;
2、根据制定的审计目录及公司工作需求,编制月度审计计划。
3、负责子公司各专业市场财务制度执行情况监督,检查运营收费流程管控,负责审查企业资金受控情况。
4、按照审计程序和审计方法,收集充分的审计证据,检查审计证据,做出审计评价意见,编写内部控制评价报告、审计报告等审计文书。
5、实施项目的后续审计及整改落实情况的反馈;
稽核岗位的职责 篇3
一、协助财务部经理制定并完善各项财务管理制度,参与拟定公司对下属子公司(基地)的管理与核算制度,确保财务工作正常有序进行;
二、草拟公司对下属子公司年度稽核工作计划和目标,并根据实际需要及时调整和实施;
三、定时检查责任范围内子公司各类会计业务处理,正确指导子公司财务工作,协助解决子公司相关会计业务;确保责任内子公司财务核算规范有序;
四、每月督促责任内子公司按时提交各类报表,检查下属子公司(基地)报送的各类内部管理报表及会计报表,核对报表数据勾稽正确;
五、采用定期、不定期方式组织对下属子公司财务进行全面及专项稽查,发现的问题随时做好稽核记录,编写稽核报告,并提出解决 https://m.huzhidao.com/ 方案和措施上报有关领导,经上级主管批示后及时督促整改执行;
六、定期检查责任范围内子公司财务核算及报表质量,正确处理子公司财务核算中存在的问题,重大问题及时提出处理方案报领导审批,
七、平衡各稽核片区相关事务及工作,协调处理各稽核责任片区重大工作,按时完成子公司财务人员月度绩效工作考核;
八、对责任区内重要财务指标做出分析,向财务总监、财务经理提交汇总分析情况报告;
九、定期提交下属子公司(基地)财务运行情况汇总报告,对子公司财务和管理中存在的风险,提出分析和评判意见和建议;
十、定期整理稽核相关文档并及时归档整理、移交;
十一、按时完成上级交办的其他相关工作。